为进一步强化审计机关对内部审计工作的业务指导,实现国家审计与内部审计优势互补与资源整合,充分发挥内部审计规范管理、防范风险、提高绩效的作用,提升内部审计人员专业胜任能力和内部审计工作质量,近日,中共长顺县委审计委员会办公室、县审计局召开了内部审计工作推进会暨业务培训会,全县47个部门单位的内部审计机构分管领导、内审人员,共计90余人参会。会议以“铸魂、增智、促行”为目标,全面助推内部审计工作提质增效。
学以铸魂,夯实思想根基。县委审计委员会办公室主任、县审计局党组书记、局长周鸿同志向各内审单位介绍开展内部审计工作的法律依据,强调内部审计是我国审计监督的重要组成部分,作为国家审计的有力补充和延伸,在审计监督体系中发挥着基础性、源头性的自我监管作用,是实现审计全覆盖的重要举措。内审机构要全面落实习近平总书记关于内部审计工作的重要指示批示精神,深刻把握新时代内部审计的内涵和实质,牢牢把握内部审计监督的职责定位,全面履行内部审计的监督职责,聚焦主责主业,种好“责任田”、干好分内事,做好单位内部资产的看门人、做好内部经济安全的守护者,为推动全县经济高质量发展作出积极贡献。
学以增智,强化业务能力。根据上一年度对内部审计工作的检查情况,结合全县实际,制定针对性强的培训课件,从内部审计的重要性、审计内容、科学制定项目计划、如何取证、程序规范等方面和投资项目审计进行讲解,通过内部审计实务技巧及实例分析,为内审人员解决审什么、怎么审的问题。通过培训,让参训人员充分认识到内部审计工作的重要性,不断强化理论武装、提升业务水平、夯实工作本领,促进新一年各内审机构围绕职能职责、肩负内审监督重任,紧扣主责主业、筑牢内审合规防线,为推动国家审计和内部审计进一步形成监督合力打下良好基础。
学以促行,打牢内审基础。本次培训交流活动为各内审单位搭建了沟通交流平台。会上传达了《长顺县审计局干部包保内审单位工作方案》,该方案采取以局领导为组长、业务人员为成员的内审业务指导组,让各单位知晓对应指导组,通过日常沟通交流,实现全局4个组对全县内审单位指导、监督的全覆盖,提升内审工作质量。针对各单位对内审工作的困惑及普遍关注的业务问题,县审计局相关人员通过现场答疑释惑、互动沟通,进一步帮助各单位理清内审工作思路和方法,加强系统工作合力。上一年度内部审计工作试点单位通过从本单位内审机构设立、内审人员配备、内审工作计划、内审项目开展等情况为大家作简要介绍,总结了经验和教训,为新一年度内审工作提供了可复制、可推广的工作做法,为促进全县内部审计工作高质量发展打下坚实基础。
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