2025年,长顺县审计局深入贯彻落实《关于进一步加强内部审计工作的意见》,抽调15名业务人员成立内审专项工作组,聚焦“政策落实、财务规范、风险防控”三大领域,深入内部审计审单位,通过“面对面指导、手把手教学”,协助内部审计审人员查漏洞、补短板、强能力,筑牢风险防控“第一道防线”。
图1 审计局人员与县财政局内审人员围绕财务报表、预算执行等内容进行探讨情况
图2 审计局人员向县文旅局内审人员解释疑点、如何编制审计实施方案、规范审计取证单情况
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